老师,出纳月底核对银行回单和做账金额,笔数太多了 问
先核对月末余额,若余额一致,基本是对的 答
老师您好, 请问个体户每个季度已经申报了个人所得 问
您好,是的, 这个可以随便取走的 答
老师您好请问,其他应收款个人公积金贷方余额,查了 问
可直接转为营业外收入 答
老师你好,我们有个下游公司12月给我们多开了100万 问
没有发生的业务你们不做账就行 答
老师,请问公司是小规模的,应交税费第四季度只交开 问
免税不交的要转入营业外收入,不能留在账上 答

采购员王平报销差旅费合计680元,剩余20现金退回出纳分录:借其他应收款贷库存现金对吗老师
答: 你好 借;库存现金 20 管理费用 680,贷;其他应收款 700
期初借方,其他应收款有1000元,张红出差遇见了2000元,用库存现金去支付,后来出差回来,报销差旅费用了1700元。
答: 你好,你想问的问题具体是?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
用现金支付王良明差旅费借款1000元,被错记为借记“其他应收款”1000元,贷记“库存现金”1000元,对吗
答: 你好,正确的分录本来就是 借;其他应收款 贷;库存现金的
答案是借差旅费 进项税 库存现金 贷记 其他应收款,可是我怎么觉得员工把没花完的钱拿回来应该借其他应收款 老师帮我分析一下我的思路有什么问题嘛?谢谢
我公司刚建厂,库存现金和银行存款期初余额未0,这个月也没有借方增加额,但是我要发工资和报销差旅费等费用,挂到库存现金和银行的话,余额会在贷方我想借法人,做其他应收款,我不知道怎么做
老师问一下,借为何是其他应收款采购员预借差旅费 1000 元,以现金付讫。答案第一空: 借:其他应收款 1 000 贷:库存现金 1 000










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