EXW出口的,没有收客户运费,客户货代那边报关,有1500 问
你好,实务中影响不大。 答
请问,企业年金在企业所得税汇算填报是在A105050《 问
你好,大额养老里面的 答
老师,请问一下汇算清缴中营业收入里的其他收入包 问
你好。麻烦发下图片表单 答
老师,如果之前一直有申报法人工资,但是这个月法人, 问
如果公司没有注销,要法人一定要申报的,0申报就行呢 答
老师库存商品报废进项税要转出么那如果低于市场 问
第一个不是非正常损失的不需要 第二个什么原因的 报废的可以 答
12月有两张专票已做报销,但是未认证,今天认证了,那是不是12月这两张的计入费用多了税额的部分,需要在17年做以前年度损益调整,并转出未交增值税?
答: 借;应交税费(进项税额) 贷;以前年度损益调整 做这个调整分录就是了
老师19年确认收入两笔,没开票,没收到钱。20年三月份的时候收到两笔钱,19年一笔,18年一笔(做账是借银行存款 贷以前年度损益调整,销项税),然后开票19年的两笔+18年的一笔都开了,因为和税务局出的缴费金额不一样,未交增值税调账,借:转出未交增值税 贷:未交增值税,然后明细表显示转出未交增值税贷方余额是负数,18年的这笔款的增值税3月份交了,单明细表上销项税贷方有余额,这两样我需要进行什么操作吗?
答: 你好,可以不处理的,也可以把销项转到转出未交增值税。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
他的分录不对,之前的收入不是多记了嘛,那应该把收入减少,借方就应该有 以前年度损益调整300,但是她却用应交税费——应交增值税(转出未交增值税)代替了。
答: 你好,根据你的描述,收入多记录了,调整的时候就应当计入以前年度损益调整的 借方的
刻苦的雪糕 追问
2017-05-07 09:56
邹刚得老师 解答
2017-05-07 10:00