送心意

李霞老师

职称中级会计师

2022-05-20 14:42

你好,这个500万的话,他是你的收入加上你的销项税额。

实操学堂 追问

2022-05-20 14:47

我们下面有个挂靠企业,他是借我们公司的名字在外面干活儿,然后相当于我们给他公司前期这500万的税是我们交的,后来后来的话就是我们底下借我们,我们这个名字的话,又给我们公司开了500万的发票的增值税,他们那个是不是要进项税,是不是他给我们交了500万的进项税,是不是把我们之前交的税是不是应当退回来啊

李霞老师 解答

2022-05-20 14:50

你们开出了500万,你可以让这个公司再给你们往里开发票,可以开个400万左右,这样你们再交一部分税,交税的那些钱让对方再从私户里补给你就可以了。

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相关问题讨论
开票日期是八月份的,你想抵扣七月份的销项抵扣不了的。
2022-07-05 18:17:47
你好,你把这个销项作废了,应该是销售方来开负数发票。
2022-05-06 15:43:49
同学你好 你这个分录不对 分录应该是 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2024-03-13 10:46:16
是的,只有增值税专票才能抵扣增值税销项税额。
2023-03-10 18:09:16
你好,你是说应纳税额怎么计算吗
2022-04-24 08:53:34
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