请问老师,公司收到一张10万的进项增值税发票,然后我们公司又开出了10万的销项发票,这样我们公司还要交什么税?会亏本吗?

lili.HU
于2023-10-09 09:48 发布 1174次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2023-10-09 09:50
你好只需要缴纳印花税,其余的税款不需要的
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开票日期是八月份的,你想抵扣七月份的销项抵扣不了的。
2022-07-05 18:17:47
你好,你把这个销项作废了,应该是销售方来开负数发票。
2022-05-06 15:43:49
不是
这个是购买方拿来做账的
2022-02-05 10:10:30
您好,一般情况下,采购时,借;库存商品,应交税费-应交增值税-进项,贷:现金或者银行存款。销售时,借;现金或者银行存款,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
2018-01-25 23:49:51
同学,你好,这个没有办法,发票就是合理规划了,销项需要进项的时候,就要关注开进来的发票的
2021-10-18 18:02:14
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