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当下
于2022-05-20 13:37 发布 451次浏览
朴老师
职称: 会计师
2022-05-20 13:49
同学你好这个有发票吗
当下 追问
2022-05-20 13:53
有些有,有些没有。我做的是内账
2022-05-20 13:58
月底结转成本后,发现生产成本借方余额有10万,但是我们已经没有在产品在生产了。请问这借方的10万元怎么处理
朴老师 解答
2022-05-20 14:01
同学你好内账的话就让他在半成品
2022-05-20 14:03
半成品的实际费用总的就花了20万了,是已经核算好的
2022-05-20 14:05
这十万应该是1-22日之间,还没有生产时发生的费用。
2022-05-20 14:10
同学你好计入半成品就可以的
2022-05-20 14:15
那个半成品的成本金额是老板核算好了,叫我按他核算的成本入账的。我能把这10万转到本年利润吗
2022-05-20 14:25
同学你好这个完工了才可以
2022-05-20 14:26
完工后要把剩下的转本年利润,分录要怎么写呢
2022-05-20 14:36
同学你好都结转到成本然后结转本年利润
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朴老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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