送心意

朴老师

职称会计师

2022-05-20 13:49

同学你好
这个有发票吗

当下 追问

2022-05-20 13:53

有些有,有些没有。我做的是内账

当下 追问

2022-05-20 13:58

月底结转成本后,发现生产成本借方余额有10万,但是我们已经没有在产品在生产了。请问这借方的10万元怎么处理

朴老师 解答

2022-05-20 14:01

同学你好
内账的话就让他在半成品

当下 追问

2022-05-20 14:03

半成品的实际费用总的就花了20万了,是已经核算好的

当下 追问

2022-05-20 14:05

这十万应该是1-22日之间,还没有生产时发生的费用。

朴老师 解答

2022-05-20 14:10

同学你好
计入半成品就可以的

当下 追问

2022-05-20 14:15

那个半成品的成本金额是老板核算好了,叫我按他核算的成本入账的。我能把这10万转到本年利润吗

朴老师 解答

2022-05-20 14:25

同学你好
这个完工了才可以

当下 追问

2022-05-20 14:26

完工后要把剩下的转本年利润,分录要怎么写呢

朴老师 解答

2022-05-20 14:36

同学你好
都结转到成本

然后结转本年利润

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