送心意

星河老师

职称中级会计师,税务师,CMA

2022-05-19 17:06

你好,
你好 这个是之前印花税房产税土地使用税做到管理费用的时候。 现在都转移到税金及附加了。

我只爱学习 追问

2022-05-19 17:09

好的 那相当于这个各项税费 也没有什么数据

星河老师 解答

2022-05-19 17:13

同学

对的 目前可以不填数据。

我只爱学习 追问

2022-05-19 17:18

老师还想问下 比如我们替房东出的租恁税费 当时是做的营业外支出 现在需要把这个钱调出去 是填在所得税哪个表的哪一项

星河老师 解答

2022-05-19 17:25

同学

营业外支出汇算清缴时,按会计实际核算数填报,不允许税前扣除部分在《纳税调整项目明细表》进行调整。
税前不得扣除的项目:
1.向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益款项。
2.企业所得税税款。
3.税收滞纳金。
4.罚金、罚款和被没收财物的损失。
5.超过规定标准的捐赠支出。
6.与生产经营活动无关的各种非广告性质的赞助支出。
7.未经核定的准备金支出。

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