老师,我们公司办了对公二维码收款,这个业务是不是 问
您好,这个如果对方需要发票就开票,不需要发票就做无票收入,只要确认收入就可以,不需要单独做账,可以做一起 答
请问老板女儿的英文培训费是否可以由公司支付给 问
可以由公司支付给培训机构,作为员工福利入账 答
老师,如果购进原材料A100吨,B材料200吨,C材料300吨, 问
同学,你好 没有任何损耗,那重量不会变。 100%2B200%2B300=600 答
老师,有个问题请教。工商年检或残保金等工资总额 问
需要加上工资,按计提的工资填报 答
老师好!想咨询老师一下,现在税务局想以应税所得率1 问
同学,你好 没有,这个是税务局核定的 答

财税公司说我们第一年做研发,研发人员工资太高,怕高新那边就会有疑问,为什么第一年就投入那么多,建议第一年把研发人员人数减小,工资减除一半。目前研发人员工资大概500万,总的研发费用700万,现在是想把研发工资调到250万,总的研发费用调到450万。那研发费用相当于就会减小250*1.75=437.5万,如果以后有盈利要交所得税,假如按25%交,那相当于要交税109.375万,假如按小微企业交所得税,应纳税所得额要控制在300万内,相当于要交税100*0.25%+200*10%=22.5万。……这么分析对吗?
答: 同学你好,如果你公司是制造性企业,现在是100%,那就是250万的,500万, 小微企业是按你上面算的数,思路很清晰,基本是这样处理,
老师,企业所得税汇算清交时,比如我的应纳税所得额是310万,但是有研发费用加计扣除20万,那最后评判是否享受小型微利企业的优惠,是看扣除研发费用加计后的余额吗?
答: 你好,研发加计扣除都允许扣除吗?如果是的话,属于小型微利企业。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
小微企业,中规定的应纳税所得额不超300万,如果有研发费用加扣除,扣除的话,如果扣除前超300万,还能是小微吗
答: 按加计扣除后的金额判断


神勇的百合 追问
2022-05-19 16:16
神勇的百合 追问
2022-05-19 16:36
bullet 老师 解答
2022-05-19 16:40
神勇的百合 追问
2022-05-19 17:02
bullet 老师 解答
2022-05-19 17:20