如果已经申报退税,咱们当地税局没有款给退税,需要 问
你好,是出口退税吗。 借:其他应收款——应收出口退税款 贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 答
老师!可以开3%的普票吗? 问
你好,小规模纳税人可以不享受优惠开具3%普票的 答
老师,实际付款4864,客户开票4860,怎么做账? 问
多付款的金额还是计入成本费用,做纳税调增 答
公司今年8月成立,长期进项大于销项,从8-10月份进项 问
借应交税费应交增值税销项4万, 应交税费应交增值税转出未交增值税1万, 应交税费应交增值税销项5万 借应交税费应交增值税,转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税5000, 借应交税费未交增值税5000, 贷银行存款5000。那也不等于你的留底2000 待认证没有勾选的不需要做 答
小规模纳税人的企业所得税是多少 问
符合小微,小规模纳税人的企业所得税5% 答

财税公司说我们第一年做研发,研发人员工资太高,怕高新那边就会有疑问,为什么第一年就投入那么多,建议第一年把研发人员人数减小,工资减除一半。目前研发人员工资大概500万,总的研发费用700万,现在是想把研发工资调到250万,总的研发费用调到450万。那研发费用相当于就会减小250*1.75=437.5万,如果以后有盈利要交所得税,假如按25%交,那相当于要交税109.375万,假如按小微企业交所得税,应纳税所得额要控制在300万内,相当于要交税100*0.25%+200*10%=22.5万。……这么分析对吗?
答: 同学你好,如果你公司是制造性企业,现在是100%,那就是250万的,500万, 小微企业是按你上面算的数,思路很清晰,基本是这样处理,
老师,企业所得税汇算清交时,比如我的应纳税所得额是310万,但是有研发费用加计扣除20万,那最后评判是否享受小型微利企业的优惠,是看扣除研发费用加计后的余额吗?
答: 你好,研发加计扣除都允许扣除吗?如果是的话,属于小型微利企业。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
小微企业,中规定的应纳税所得额不超300万,如果有研发费用加扣除,扣除的话,如果扣除前超300万,还能是小微吗
答: 按加计扣除后的金额判断









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神勇的百合 追问
2022-05-19 16:16
神勇的百合 追问
2022-05-19 16:36
bullet 老师 解答
2022-05-19 16:40
神勇的百合 追问
2022-05-19 17:02
bullet 老师 解答
2022-05-19 17:20