老师, 我司2021年每笔发生的银行手续费都是按银行的回单当附件来做账的,凭证如下: 借:财务费用-手续费 贷:银行存款 本月我们出纳去找银行补开了去年全年手续费的增值税专用发票,现在我拿着发票应该怎么做账呢

风筝
于2022-05-19 14:02 发布 589次浏览
- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
2022-05-19 14:06
你好同学,您可以这样做,可以借银行存款贷利润分配未分配利润,然后呢
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你好同学,您可以这样做,可以借银行存款贷利润分配未分配利润,然后呢
2022-05-19 14:06:27
你好能在2022年4月中抵扣
借 以前年度损益调整
应交税费
贷 银行存款
2022-05-18 21:06:45
同学你好,借:财务费用-手续费,负数,应交税费应交增值税进项,正数,借:财务费用-手续费,正数。
2022-09-17 14:57:09
你好 借 以前年度损益调整
进项
贷银行
2022-02-25 12:58:44
根据您提供的信息,2019-2023年2月份的银行手续费已经按银行回单入账,现在2023年3月银行开具了增值税专用发票。
对于增值税额的抵扣问题,需要具体查看增值税专用发票的开具日期和相关规定。如果增值税专用发票的开具日期是在您入账之前的,那么该发票不能用于抵扣之前的财务费用。如果增值税专用发票的开具日期是在您入账之后的,那么该发票可以用于抵扣之前的财务费用。
对于冲抵以前的财务费用,需要根据具体情况进行相应的会计处理。您可以按照以下步骤进行处理:
1.将增值税专用发票进行认证和抵扣,如果可以抵扣,则进行相应的抵扣处理。
2.将之前的财务费用进行核对,确认需要冲抵的具体金额。
3.将冲抵的金额从增值税专用发票的进项税额中抵扣,从而冲抵之前的财务费用。
4.记录相关的会计分录,以反映冲抵的过程。
2023-11-08 10:54:29
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