送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-05-19 13:54

你好,什么原因需要做转出的。

512901401 追问

2022-05-19 13:57

是的,进项已经抵扣了,现在发现这笔进项不能抵扣,要转出

郭老师 解答

2022-05-19 14:01

比如福利费的借管理费用,福利费贷应交税费,应交增值税进项转出

512901401 追问

2022-05-19 14:07

是车间员工购买的团体意外险,我应该怎么做老师?

郭老师 解答

2022-05-19 14:07

借制造费用、福利费或者是生产成本,福利费
贷应付职工薪酬,福利费
借应付职工薪酬,福利费贷银行存款

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相关问题讨论
你好!最终是没错,但是这样不清晰。建议分开
2023-12-06 08:12:06
你好,是按5的进项税额万计算10%
2019-12-21 17:59:32
你好,开了负数发票,借应付账款, 贷原材料, 应交税费,应交增值税进项转出。应该是做这个。
2024-06-25 11:04:23
你好; ;要在附表2里面去写其他栏次  转出的金额的 
2023-07-07 18:05:49
对的,同学,是这样的
2023-01-16 09:56:01
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