是做商贸,是代理商,每个月都会与厂家对账,每个月在对账的时候,都会有折让,(包括每销售一台货物的台返、应付我们的代垫活动费用等等,)这些钱一部分会转成货款,一部分就成为了期末余额,这折让的会计分录怎么做?
提问者1号
于2017-05-05 12:56 发布 1227次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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2017-06-01 17:54:00

你好,应该是银行存款
2019-06-21 21:11:37

金额不多可以直接列入营业外收入;也可以计入往来账其他应收,其他应付款
2019-07-03 08:09:42

借管理费用-福利费 贷银行存款
2019-06-28 12:11:49
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