服务费计提时有一部分含税计提一部分不含税计提,其他应付款含税支付,收到发票时按含税额将不含税的费用冲红入账,最后导致其他应付款借方科目余额,实际已经支付完服务费,请问这个我要如何调整回来?
Xuechun
于2022-05-18 16:51 发布 692次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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借方25万多?这样的话,等于是其他应收款了。四个人,欠你们单位钱。
这样的话,要不用营业外支出冲掉(不能税前扣除) 要不 叫那四人 拿票过来 通过成本费用 冲抵的哦
2020-04-02 16:09:23

您好!这个说实话,没有好办法。只能以后慢慢有钱了就冲一点
2018-07-09 11:14:27

你好,是不是缴纳了没有计提 借;其他应付款――残保金 贷;银行存款
2017-07-21 21:36:28

借其他应收款2000
贷其他应付款2000
2019-10-09 09:06:29

你好!你这个简单的方法是,将之前的计提的都红字冲减,然后按实际支付的和发票金额,重新补充计提
2022-05-18 17:18:55
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