老师,麻烦问一下,现在税务需补报一个往年度的无票收入,增值税缴纳后,企业所得税也需要补报调整,经过对账当年少记一笔成本费用,不知道如何冲减这笔费用,税务说如果有这笔费用,5年内可以冲掉这笔费用。不知道能否冲。

陪你考证的初级班主任
于2022-05-17 11:40 发布 807次浏览
- 送心意
洋洋老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-05-17 11:48
这笔成本有发票的话,在5年内可以追溯调整
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这笔成本有发票的话,在5年内可以追溯调整
2022-05-17 11:48:43
不影响啊,因为你这个都是在前面那个年度取得的相关的票据,不会影响你的所得税和增值税。
2022-01-05 11:59:30
您好,增值税目前国内是按价外税处理,不计入利润表
2022-03-05 14:37:19
增值税是不会出现在应纳税所得额计算里面的。
2022-04-16 20:53:31
你好 ;
(1)汇算清缴后,补缴企业所得税
借:以前年度损益调整
贷:应交税费——应交所得税
(2)缴纳企业所得税时
借:应交税费——应交所得税
贷:银行存款
(3)结转以前年度损益调整
借:利润分配——未分配利润
贷:以前年度损益调整
2022-06-14 16:04:10
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