送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2022-05-17 13:45

那你现在就是借应交税费,未交增值税贷,应交税费,预交增值税直接这两个科目抵消就行。

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相关问题讨论
你好!你的问题是什么呢
2019-06-27 15:26:17
上述处理没有问题,是完全正确的。可以用已交税金核算,也可以用预缴增值税核算处理。最后清缴税款
2018-09-29 16:44:29
您好对的,是这个意思的
2023-04-19 10:50:10
你好,需要把应交税费-应交增值税-预缴增值税 科目  换成应交税费-应交增值税(已交税金)科目核算才是的 
2021-03-02 17:38:53
借,销项100 贷 进项60 未交增值税40
2020-04-01 12:35:21
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