小型微利企业,4月收到了留底退税额,4月有销项税额,没有进项,增值税申报主表有未缴税额,附表五(附加税)却都是零,6税2费不是减半征收吗?
羞涩的秀发
于2022-05-16 12:46 发布 1203次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-05-16 12:46
你好
当月的增值税-增量留底税额作为计税依据
相关问题讨论

你好
当月的增值税-增量留底税额作为计税依据
2022-05-16 12:46:44

你好,现在小规模企业季度销售不到30万免增值税
2019-01-21 23:17:04

同学你好
你增值税有没有达到起征点
开的发票的销售额的金额
2020-11-13 16:20:02

你好,你单位类型是公司还是个体户,当季度收入是多少?
2019-04-13 16:21:34

这个分公司在税务角度看就是相当于子公司,单独报税处理。独立承担责任。可以享受小微企业的政策
2019-05-22 16:55:16
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羞涩的秀发 追问
2022-05-16 12:48
郭老师 解答
2022-05-16 12:52