- 送心意
家权老师
职称: 税务师
相关问题讨论
你好,学员,这个具体咨询什么问题
2022-03-25 16:48:34
您好
(1)计算5月3日商业折扣并编制相关分录;
1000*80*0.1=8000
借 应收账款72000+9360=81360
贷 主营业务收入1000*80*0.9=72000
贷 应交税费-应交增值税-销项税额72000*0.13=9360
(2)计算5月12日现金折扣并编制相关分录。
借 银行存款81360-1440=79920
借 财务费用72000*0.02=1440
贷 应收账款81360
2022-06-17 12:37:38
你好,请问你想问的问题具体是?
2022-11-22 11:46:09
借银行存款22.6
贷主营业务收入20
应交税费-增值税-销项税2.6
2022-05-14 09:09:11
你好
1,借;应收账款 702000 ,贷;主营业务收入 600000, 应交税费—应交增值税(销项税额)102000
2,借;银行存款(差额),财务费用600000*2%,贷;应收账款 702000
3,借;银行存款(差额),财务费用600000*1%,贷;应收账款 702000
2020-06-28 09:05:29
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