其他流动资产2021年期末7968.25,我录入2021年12月余额之后其他流动资产期初数就等于应交税费期初数6271.16,我要怎样把他们调到一致呢

嘻嘻
于2022-05-13 16:46 发布 781次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
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您好,这是调表不调账呀,咱还用了分录呀,不对的哦,做负债表时把科目重分类后列示就可以了。千万不要调账哈
2024-03-01 16:07:12
您好,其他流动资产是重分类,看负债哪些科目明细是负数重分类,应交税费就等于各个明细合计
2023-09-30 15:25:12
你好,他做的不对,应该是借方余额,它重分类了,重分类到其他流动资产。
2023-06-08 09:58:40
是的,应交税费的负数余额,要重分类到其他流动资产的
2022-05-31 11:42:14
您好,重分类待抵扣进项税额就行
2024-01-10 14:16:17
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