我们公司为一般纳税人公司,总共有3个主体,公司规模 问
你好,努力解答中,稍后回复你。 答
公司于19年购买了一块土地,用于建厂房,计入了无形 问
你好,无形资产当月就需要摊销,借管理覅额用贷累计摊销 答
销项13%税率金额156919.47元,税额20399.53元,9%税 问
下午好亲,印花税要缴纳 答
老师,今天新注册的公司,可以直接给人发放上月劳务 问
你好,这个不行的。因为企业都没有成立。 答
你好,a公司属于制造业一般纳税人,还没发生销售收入 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

去年计提所得税多了1分,一月份更改时没有用“以前年度损益调整”科目更改,现如何更改呢?
答: 你好 就一分钱啊 借:应交税费 贷:所得税费用
以前年度损益调整这个科目是指计提所得税的吗?如果像附加税或者印花税漏计提了,下次计提是用什么科目
答: 您好!以前年度损益调整这个科目是拿来调整以前年度的损益的。附加税或者印花税漏计提了跨年计提可以用以前年度损益调整科目。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师 计提所得税时 我自己计算本季度的所得税时1605.24 申报系统给我多扣除了一个以前年度损益调整的费用 所得税就成了1198.44 我应该按照那个计提?
答: 您好 可以按照申报系统的数据计提


陪你考证的初级班主任 追问
2022-05-13 17:20
韦老师 解答
2022-05-13 17:32