- 送心意
venus老师
职称: 中级会计师
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你好不需要填写这个表,这个是纳税调整表扣除下面其他填写,那是做长期待摊费用开办费去填写
2022-05-13 14:47:30
做纳税调增就是了哈
2023-05-26 14:18:30
您好,您的具体情况是什么,有截图吗?
2022-02-22 21:14:22
摊销完了可以不用填列的
2022-05-26 10:35:01
前面的会计没处理 是因为 要追溯调整 比较麻烦 不知道当时购买的固定资产可有发票 如果没有发票 可以不计提 因为计提了也要汇算调增 你也可以在本年一次性补计提 在本月用以前年度损益调整科目调整 按照权责发生制当年的费用应该计入当年 所以正确的做法是调整每一年的报表,同样调整每一年的汇算清缴!
2022-05-08 18:56:38
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