送心意

图图*老师

职称中级会计师

2022-05-13 11:58

你好,需调增利润45万元,取得普票
借:固定资产45
贷:营业外收入45

学堂用户3m3ye4 追问

2022-05-13 15:09

税会差异性质是什么呢

图图*老师 解答

2022-05-13 15:18

属于应纳税暂时性差异

学堂用户3m3ye4 追问

2022-05-13 19:33

为什么呢

图图*老师 解答

2022-05-13 21:59

这个如果是今年当期接受捐赠,当月并入所得交税,不会有税会差异,不行成递延所得税

图图*老师 解答

2022-05-13 22:07

你这个发现上年少计营业外收入,在汇算清缴之前发现的直接调增应纳税所得,补税,不行成递延。

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相关问题讨论
你好,需调增利润45万元,取得普票 借:固定资产45 贷:营业外收入45
2022-05-13 11:58:54
你好,学员,账面价值1600,计税基础1000,应纳税暂时性差异
2023-08-03 17:29:30
您好,因为13年没有发生应纳税暂时性差异,所以余额还是2000万元。
2022-09-26 10:29:44
你好,学员,,这个计税基础大于账目价值,是可抵扣差异的
2023-07-01 15:47:45
就是这个题目啊,不知道为什么,没理解
2022-05-16 13:04:52
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