继续咨询朴老师,刚刚咨询政府给予资金用于化解债 问
跨年度的:用 “以前年度损益调整” 红冲原营业外收入,再记往来款;当年的:直接红冲营业外收入改记往来。 税务报的资本公积不用调账面,统一按往来款记账。 无文件时全部调为往来,按是否跨年度选调整科目。 答
@宋生老师,追问次数用完,也就是在10月的时候申报9 问
你好,是的。你如果单据都收齐了,就是在10月申报 答
老师营业执照注册资金需要实缴吗?如果超过实缴的 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
我是受托方 甲方提供材料我加工完 还给委托方整 问
对方拿过来的材料你们备查账本材料增加 发生的加工费借生产成本贷应付职工薪酬、制造费用等 完工发给对方 借,银行存款等 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本 贷生产成本,然后登记备查账本材料减少。 答
你好老师!我们是一个矿业公司,在建期间有征用牧民 问
那个计入土地购买的成本 答

公司今年2月份清理固定资产,累计折旧还有4万元才能提完,但是做账时是按足额折旧计算的,也就说累计折旧的数据多计算了4万元,之后卖出的钱除去税费手续费,剩下的钱计入到营业外收入了。正确的算下来应该是营业外支出。请问我现在怎样更正一下呢? 那后期怎么更正呢? 在本月更正
答: 你好; 先去红冲多折旧的金额 ;在去做变卖处理 ; 比如 借累计折旧贷 利润分配-未分配利润 ; 在做 科目 去变卖即可
公司今年2月份清理固定资产,累计折旧还有4万元才能提完,但是做账时是按足额折旧计算的,也就说累计折旧的数据多计算了4万元,之后卖出的钱除去税费手续费,剩下的钱计入到营业外收入了。正确的算下来应该是营业外支出。请问我现在怎样更正一下呢?
答: 不是计入营业外,是资产处置损益,更正账务》??
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我单位有一家客户,发票已全额开具给对方,但对方耍赖不想付全款,签了一个协议书,要按发票金额扣5%的折扣后电汇付款(原合同签署的付款方式的承兑),发票和实际收款的差额是做手续费还是营业外支出,哪个更合适。
答: 按协议扣折后收款,差额通常计入“营业外支出”,体现损失。若性质特殊,需咨询专业人士确认。

