劳务工资。上个月直接通过发票按差旅费报了4000打了工资。借管理费 贷银行存款。这个月付上个月计提的工资。借应付薪酬 贷银行存款但是余下了上个月按管理费报销的4000元。导致应付薪酬还有4000余额怎么做账务处理
颖~
于2017-05-02 13:10 发布 767次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-05-02 14:42
是的。多计提了。其中有4000工资是按差旅费的票发的。但是也在工资中计提了。
相关问题讨论

你好,是多计提了?
2017-05-02 13:16:25

是的,可以这么写,可以的
2020-06-22 09:18:19

您好
请问是报销的时候直接用银行存款支付的么
2019-05-13 19:44:02

1、可以的
2、分录是正确的
2019-05-27 15:36:37

你跟,你的会计分录是正确的
2019-05-13 19:28:30
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2017-05-02 13:16
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2017-05-02 14:43