老师,是这样,我们是商贸公司上个月开了一张票是砂 问
不用做暂估。 直接在本月红冲上月错误成本,再按正确单价重新结转成本就可以了。 答
老师,你好, 我司购买的房产,但是还没有拿到房产证,只 问
同学你好 发票开正式发票了吗 答
老师,公司承包高校食堂,0租货场地,现吃饭大厅的玻璃 问
您好,这个计入管理费用-其他里面 答
老师你好,问下个体工商户小规模纳税人国家信用信 问
你好这个跟税务局表一致就可以啦 答
我想问下,我一般下月录入上月的账,我录入当月的第 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

公司是物业公司,去年年底,其他应付款电费贷方余额为17万,截止到今年3月份底,贷方余额为14万,我想把这转到主营业务收入,可以吗?该如何转会计分录如何做
答: 为啥要转到收入呢?会计做任何处理都要有依据,不然,就会承担责任
公司是物业公司,去年年底,其他应付款电费贷方余额为17万,截止到今年3月份底,贷方余额为14万,我想把这转到主营业务收入,可以吗?该如何转会计分录如何做
答: 同学你好 这个可以的 是什么会计准则
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师你好,公司销售的收入由法人收款,法人在打到公司账户。我的分录是借:其他应收款_法人 贷主营业务收入。法人把钱转到公司账户。借:银行存款。贷:其他应收款_法人 对吗记账软件有其他应付款_法人,可以用吗?
答: 可以的,可以这么做的。









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