送心意

立峰老师

职称注册会计师,税务师

2022-05-13 02:35

你好同学
根据和单据的性质进行账务处理:
借:其他应收款-出纳350
      应付职工薪酬-福利费120
      管理费用-交通费30
      贷库存现金 500
      同时:
     借:管理费用-福利费  500
           贷:应付职工薪酬  500
     有需要问的,再联系,如已解决,欢迎星级评价,以便更好为你服务。

上传图片  
相关问题讨论
你好同学 根据和单据的性质进行账务处理: 借:其他应收款-出纳350 应付职工薪酬-福利费120 管理费用-交通费30 贷库存现金 500 同时: 借:管理费用-福利费 500 贷:应付职工薪酬 500 有需要问的,再联系,如已解决,欢迎星级评价,以便更好为你服务。
2022-05-13 02:35:14
你好,你电脑还要做一份不是重复了吗?找免费的财务软件做的呢,推荐柠檬云
2022-05-10 21:27:47
你好,同学。出纳和会计的工作是不相容岗位。按规定的话,应该是出纳负责银行的流水和日记账的记录,会计要做记账凭证。
2022-05-10 21:16:34
他需要编号是什么编号的,他应该是记账凭证上面写编号,你在报销单上,付款申请单上写编号,你两个不冲突的。
2023-04-01 09:40:10
你好 可以查到的呢  
2022-10-28 16:03:43
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...