送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-05-02 11:54

那能不能,不抵扣,直接当普票含税进了费用,不要先入进项,再转出?

花香净 追问

2017-05-02 15:00

如果转出的话是怎么做分录

袁老师 解答

2017-05-02 11:15

是的,一般不能抵扣的

袁老师 解答

2017-05-02 11:58

也可以这样做的                      两种做法都可以

袁老师 解答

2017-05-03 08:07

借:管理费用--业务招待费,应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款;借:管理费用--业务招待费,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)

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相关问题讨论
你好  记在福利费的要进项转出  
2022-03-15 16:30:18
同学你好,把具体的题目和答案发出来一下哈
2022-03-29 01:44:10
已认证进项税额转出申报表一般都填在23b的,如果税务局提示你是异常,那就填在23a。
2024-02-21 15:59:22
你好,在20行里面填写。
2024-02-21 15:18:21
您好 已抵扣进项税的外购货物用于投资,不需要转出进项税
2022-09-19 21:04:52
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