送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-05-02 09:49

借:应收账款74095贷:主营业务收入65140,其他应付款--老板8955

泡沫的夏天 追问

2017-05-02 15:18

@袁老师:已经按74095入账了,然后再付给老板9000这个分录怎么写呢老师

袁老师 解答

2017-05-03 08:09

借:其他应付款9000贷:银行存款9000

泡沫的夏天 追问

2017-05-03 08:13

@袁老师:主营业务收入不减少吗,

袁老师 解答

2017-05-03 09:01

付钱和主营业务收入无关

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相关问题讨论
借:应收账款74095贷:主营业务收入65140,其他应付款--老板8955
2017-05-02 09:49:55
同学你好 很高兴为你解答 借:营业外支出 贷:库存商品 应交税费-应交增值税-销项税 不可以所得税前扣除的
2021-11-13 11:46:41
按你按正常业务付款来算啊,不能看出来是假的
2019-07-02 22:05:28
你好 借方银行10万贷方预收账款10万,借方应收账款22.4万-10万 预收账款10万贷方主营业务收入 应交税费-应交增值税 借方银行2.4万贷方应收账款2.4万
2019-03-07 14:10:14
你好 借;应收账款 或银行存款等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品
2018-12-08 15:46:50
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