小规模纳税人 咱做账的时候能不能把业务招待费 问
你好,业务招待费不属于职工福利。 要单独计入“管理费用—业务招待费” 答
请问,去年10月份开的发票,现在能红冲吗? 问
可以红冲的,需要对方发起确认 答
老师有个问题麻烦你帮忙解答一下好吗由于工资从 问
您好,你前面是没有申报吗? 答
老师,你好,请问工商注册变更注销这块,可以咨询哪位 问
您好,您现在是哪块不会? 答
个税一直按权责发生制申报的怎么办 问
您好,你是指当月申报当月的,是吧 答

.某企业为增值税一般纳税人,购进免税农产品一批,收购发票上注明的价格为87200 元,另外为该批农产品支付运费545元(含增值税),取得增值税专用发票。则该项业务准予抵 扣的进项税额为()元。
答: 您好,是这样计算的哈,87200*9%%2B545/1.09*9%=7893
某企业为增资源一般纳税人,购进免税农产品一批,收购发票上注明的价格为87,200元,另外为该批农产品支付运费545元,(含增值税)取得增值税专用发票,则该项业务注意抵扣的进项税额为多少元?
答: 同学您好,计算公式=87200*0.09+545/1.09*0.09=7893
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
一般纳税人购进农产品,对方是小规模纳税人开具的3%的增值税专用发票,按照多少抵扣进项?
答: 您好,纳税人购进农产品,原适用10%扣除率的,扣除率调整为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。










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