老师,您好,我们公司是先扣缴个税,下月再从工资里扣,结果我们缴纳了个税,员工离职,没有工资了,应交个人所得税科目就有了借方300,现在这个借方300应该怎么平账? 本来是缴纳时: 借:应交个人所得税——300 贷:银行存款300 发工资时: 借:应付职工薪酬——工资1300 贷:应交税费300 银行存款1000
H,
于2022-05-11 11:28 发布 730次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
相关问题讨论

你好,没有社保的是的,
2020-05-12 14:55:03

你好,
计提个人所得税,借:应付职工薪酬,贷应交税费—应交个人所得税,这笔分录重复了,因为前面描述的已经涵盖了
2020-04-04 23:32:55

你好,“ 计提个人所得税,借:应付职工薪酬,贷应交税费—应交个人所得税” 这笔分录是多余的,不需要做。
2020-04-04 23:05:56

您好,可以怎么做的
2019-09-06 21:08:36

你好,实际发工资10000元,上面的第一个是对
2019-04-10 20:04:51
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