我填年度汇缴清算,纳税调整增加额报表中业务招待费是3000元,自动调整增加额1500,实际利润表数据是2000,申报表就变成了2000+1500=3500利润就增加了。但是填写年度关联表,这1500不知道填写在哪呢?
淡淡的大船
于2022-05-10 17:11 发布 427次浏览
- 送心意
图图*老师
职称: 中级会计师
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纳税调整明细表15行 (三)业务招待费支出账载金额填写实际发生额 后面的税收金额 你只要填过主表收入 允许抵扣多少自动带出来
2022-05-23 14:57:03

你好,业务招待费按60%税前扣除,最好不超过当年营业收入的5‰
2019-10-04 12:21:34

你好,业务招待费调整不需要填写年度关联表
2022-05-10 17:30:07

你好
企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰
比如收入1000万,发生业务招待费15万,收入的5‰=5万,发生额的60%=9万,所以按5万扣除,10万做纳税调增处理
2019-04-10 09:57:50

销售收入是主营业务收入吗?
2020-05-11 11:48:49
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