老师我想问这个问题 预付账款没有发票就转入清算损失,其他应付款也是,直接做费用----其他应付款这个做放哪个科目的费用,如果金额很大能这样处理吗

欣欣子
于2022-05-09 15:52 发布 657次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
你好!这个其实不规范了。预付账款,你要实际使用后,才能入费用
2022-05-09 15:54:13
您好
请问就是其他应付跟预付 预收都算在一起吗
2022-01-17 19:35:23
你好 要看挂的是什么业务 。 我们查能判断怎么来处理这些往来科目的
2021-05-24 16:43:07
同学你好,这个是国家退给你们的,你可以入成是营业外收入里面就可以了。
2019-08-03 18:50:17
同学你好,这个直接就记为公司的营业外收入
借:银行存款
贷:营业外收入--退税
同学是这个分录的。同学。
2019-08-03 18:54:18
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号


