老师我想问这个问题 预付账款没有发票就转入清算损失,其他应付款也是,直接做费用----其他应付款这个做放哪个科目的费用,如果金额很大能这样处理吗

欣欣子
于2022-05-09 15:52 发布 634次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好!这个其实不规范了。预付账款,你要实际使用后,才能入费用
2022-05-09 15:54:13
您好
请问就是其他应付跟预付 预收都算在一起吗
2022-01-17 19:35:23
同学你好,这个是国家退给你们的,你可以入成是营业外收入里面就可以了。
2019-08-03 18:50:17
你好,这个预付账款是支付给对方,对方给你货物或者是服务了吗?
2024-01-03 16:29:01
你好,这个是考虑到运费,金额相对来说比较小的
2021-09-29 09:24:08
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