送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-05-09 09:36

你们单位自己开红字信息表,然后开红字发票就可以。

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你们单位自己开红字信息表,然后开红字发票就可以。
2022-05-09 09:36:37
在开票系统中申请。 红字发票的申请流程分为四步:红字信息表填开——上传信息表至税务局端系统——下载生成编号的信息表——销售方开具负数发票。会计可以通过金税盘或税控盘两种开票系统进行申请操作。 根据《增值税发票开具指南》,具体流程为: 1.购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字增值税专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字增值税专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 购买方取得增值税专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字增值税专用发票信息。 销售方开具增值税专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字增值税专用发票信息。 2.主管税务机关通过网络接收上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。 3.销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字增值税专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字增值税专用发票应与《信息表》一一对应。 4.纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。
2017-05-30 12:01:12
你好,之前错误发票已经入账了?
2019-05-21 10:19:39
您好 可以开具红字发票信息表 让对方开具红字发票 然后开具正确的蓝字发票
2019-09-11 15:03:44
你好,是的,跨月要开红字发票,再重开
2016-07-14 10:39:20
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