送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-05-08 21:51

您好
借:库存现金 3000
贷:银行存款 3000
借:原材料 80000+1200=81200
借:应交税费-应交增值税-进项税额 10400
贷:预付账款 50000
贷:银行存款 81200+10400-50000=41600
借:在建工程 390000
借:应交税费-应交增值税-进项税额 50700
贷:银行存款 390000+50700=440700
借:在建工程 50000
贷:应付职工薪酬 50000
借:固定资产 390000+50000=440000
贷:在建工程 440000

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您好 借:库存现金 3000 贷:银行存款 3000 借:原材料 80000%2B1200=81200 借:应交税费-应交增值税-进项税额 10400 贷:预付账款 50000 贷:银行存款 81200%2B10400-50000=41600 借:在建工程 390000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 50700 贷:银行存款 390000%2B50700=440700 借:在建工程 50000 贷:应付职工薪酬 50000 借:固定资产 390000%2B50000=440000 贷:在建工程 440000
2022-05-08 21:51:40
你好请把题目完整发一下
2022-06-10 14:08:04
对的
2016-11-01 13:34:48
不可以抵扣的,这个属于福利费。
2024-01-18 12:23:35
你好!可以的。可以抵扣。
2017-09-25 14:49:17
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