送心意

李霞老师

职称中级会计师

2022-05-07 12:34

你好,你这个凭证做的是对的。

阡陌红尘。 追问

2022-05-07 12:38

六税两费收到税局返还的1-2月的附加税和印花税,我这样做完分录有什么问题嘛?印花税期末余额怎么是正数呢,印花税每个月不计提直接缴的

李霞老师 解答

2022-05-07 12:46

您好,您退的款我看着是没问题的,但是你冲减那个税金及附加的时候,那个金额对吗?是你正好你退的那部分钱吗。

阡陌红尘。 追问

2022-05-07 12:49

我冲的是1和2月一共缴的金额

阡陌红尘。 追问

2022-05-07 12:51

红冲计提金额不得是1.2月合计金额嘛

李霞老师 解答

2022-05-07 12:52

红冲的应该是退回来多少钱,你就红冲多少。

阡陌红尘。 追问

2022-05-07 13:14

那我就是冲多了?印花税没有计提还用红冲嘛

李霞老师 解答

2022-05-07 13:18

没有计提的话就不需要红冲的。

阡陌红尘。 追问

2022-05-07 19:14

调整完印花税贷方怎么有余额呢?退回金额是1400.9

李霞老师 解答

2022-05-07 19:22

同学,因为你没有计提,正常的话,印花税应该是借税金及附加印花税贷银行存款的,但是你做成了借税金及附加印花税贷应交税费应交印花税了。你这样做的话也还行,但是你得补提上,借,税金及附加,印花税,贷应交税费应交印花税。

阡陌红尘。 追问

2022-05-07 19:25

我们这印花税都不计提啊,都是直接缴纳的。

阡陌红尘。 追问

2022-05-07 19:28

退回来的 直接做 借银行存款贷营业外收入- 税收减免额 ,我要不这样做呢,我从来也没有计提过印花税,不用补提吧

李霞老师 解答

2022-05-07 19:39

您好同学,我说的这是正规的做法。

阡陌红尘。 追问

2022-05-07 19:44

我之前缴纳印花税的时候是像你说的那样做的分录,因为我没计提印花税,所以也没冲减,但是科目余额表有贷方余额,我要怎么调整没有余额?

李霞老师 解答

2022-05-07 20:00

做的话,借银行存款,贷税金及附加就可以了。

李霞老师 解答

2022-05-07 20:00

就不需要通过应交税费那个科目了。

阡陌红尘。 追问

2022-05-07 20:24

收到六税两费的退款,是改成这样做嘛

李霞老师 解答

2022-05-07 20:25

你好同学对就是这个意思。

阡陌红尘。 追问

2022-05-07 20:32

是因为我没有计提印花税才这样做的吗?

李霞老师 解答

2022-05-07 20:33

嗯,同学,借税金及附加贷银行存款这个公式就代表了你计提发放了。

阡陌红尘。 追问

2022-05-07 20:36

收到退款为什么不冲减应交税费呢?

阡陌红尘。 追问

2022-05-07 20:38

像你说的这样做分录后,印花税有余额啊,借方余额,负1065.2是怎么回事?

李霞老师 解答

2022-05-07 20:45

您好,您说的,你凭证是,借税金及附加。贷,银行存款,这是不是您自己做的凭证

阡陌红尘。 追问

2022-05-07 20:48

是自己做的,我这余额没问题嘛

阡陌红尘。 追问

2022-05-07 20:52

余额都在借方是负数

李霞老师 解答

2022-05-07 20:56

我重复一下答案,如果您一开始做的借,税金及附加。贷,银行存款,退税的时候就借,银行存款借。税金及附加。负数

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你好,你这个凭证做的是对的。
2022-05-07 12:34:01
你好,没错的,就是这么做的
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同学,你好 嗯嗯,可以的
2022-09-29 12:53:12
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