送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-05-05 13:49

你好 ; 按月做 分摊 ; 在租赁期内做 ;借管理费用-租赁费 贷其他应付款 ; 到时支付做 借  其他应付款 ;贷银行存款  

小鱼儿 追问

2022-05-05 14:06

请问6月交,直接入6月的费用可以吗

meizi老师 解答

2022-05-05 14:07

你好 ; 你要按月分摊的 ; 你4月5月和6月分别做账 ;  只是6月多做一笔支付   

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相关问题讨论
您好,需要填写这张表。
2022-02-10 20:03:32
你好 上月付款,借;预付账款 36万,贷;银行存款36万 本月取得发票,借;库存商品等科目,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;预付账款 (合计) 是2.1的尾数不需要支付了吗?
2019-10-28 08:43:48
其实是一样的,只不过是不是在报表上
2019-06-03 21:26:41
预付账款在贷方的话,它是属于负债。在借方就是属于资产。
2022-03-17 16:42:24
没明白具体是怎么回事呢?
2023-05-09 11:35:15
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