老师,汇算清交,为了不退税,硬调增,这块审计审计时,怎 问
同学,你好 直接说,按照真实情况说 答
未开票收入借:应收账款-亚马逊平台贷:主营业务收入 问
你是小规模纳税人直接使用应交税费-未交增值税 答
老师,你好,我们公司给京东世纪开票45000元,收款只收 问
您好,用他们开的发票来冲就收账款就可以 答
老师,您好,新公司成立,现在要整理购社保人名单购买, 问
先在社保系统(或线下窗口)完成新公司社保开户,再为员工办增员,最后在电子税务局或社保缴费系统申报缴款,不是只在报税系统操作就行。 答
老师您好!我司小规模纳税人,在网上卖。进的是生瓜 问
那个办理了个体户的营业执照就行 答

汇算清缴调增了营业外支出和管理费用(业务招待费),但应纳税所得额还是负数,不用补交所得税,那么我还要做调整本年利润的会计分录吗?要是不做调整本年利润的会计分录,财务报表和汇算清缴申报表净利润额不一致,求讲解,谢谢。
答: 您好 汇算清缴调增了营业外支出和管理费用(业务招待费) 不做调整分录
老师你好,领导汇算清缴调增了155.71元,但是我算的业务招待费1050*0.4*0.25=105,营业外支出107*0.25=26.75,155.71-105-26.75=23.96,还剩下23.96这个所得税找不到对应的项目,23.96/0.25=95.84元,请问下还可能会在那个项目调增呢
答: 你好,光看明细账是不好判断。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,送礼的钱到底是做业务招待费好还是营业外支出呢?
答: 你好,这个做业务招待费








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陪你考证的初级班主任 追问
2022-05-05 11:56
bamboo老师 解答
2022-05-05 11:56