刚刚接手一般纳税人公司,征收率是0.03,想请问这个月我销售了2233365元,,税额是324505,想把税负控制在0.025,那么我这个月应该去抵扣认证多少税额的发票,交纳增值税现金多少,麻烦哪位老师教一下,这个月我还没去抵扣发票,手上有42万的进项税额发票
敏
于2017-04-25 10:31 发布 1304次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-04-25 10:32
你好,你确定你单位是按0.03的征收率征收增值税吗
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同学,这两个没什么区别,
只有(一)一般计税方法——适用于一般纳税人
当期应纳增值税税额=当期销项税额-当期进项税额
(二)简易计税方法——适用于一般纳税人%2B小规模纳税人
当期应纳增值税税额=当期销售额(不含增值税)×征收率
2020-03-22 14:11:30

购进环节只有进项税额。等你销售时才会产生销项。
2018-05-03 21:37:45

借应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷应交税费-应交增值税-进项
借应交税费-应交增值税-销项
贷应交税费-应交增值税-转出未交
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷应交税费-未交增值税
2019-07-31 18:00:48

只有一般纳税人取得专票才可以进行抵扣
2019-12-17 16:26:03

借:主营业务成本贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
2017-08-13 18:28:17
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