- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论

您好!是因为什么付税款?收到了预付款?
2017-04-24 16:09:48

你好!
下个月开票后,在申报时,在附表一的“未开票金额”中用负数把上月的无票收入冲掉。
编制凭证时,发票,按正常编制分录;再编一凭证把上月的无票收入分录冲掉
2018-06-07 13:09:08

你好!承包方给你们开发票吗?按自己做工程的业务处理就可以
2020-03-02 13:41:11

核算项目成本的
往来的
记账报税的
根据工作量安排
你们可以轮岗制
2020-02-10 23:13:08

您好,包工包料,收到款时,借;现金或者银行存款,贷;预收账款,计算预交税金,借;应交税费-预缴增值税,贷:现金或者银行存款,开发票时,借;预收账款,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。支付款项时,借;工程施工等科目,应交税费-应交增值税-进项(取得增值税专用发票,否则无此分录),贷;现金或者银行存款。应交税费-应交增值税-进项是应抵扣的增值税,认证后抵扣处理。申报时,销项减去进项,就是应交税,把预缴税填写到已交税金栏,最好得出实交税额就行。
2017-12-12 14:02:15
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