老师收到出口退税,挂其他应收分录,完整分录是什么 问
借,其他应收款、出口退税, 贷,应交税费,应交增值税、出口退税。 借,银行存款, 贷,其他应收款、出口退税 答
老师,我们老板有个建筑公司是在事务所代账的,我做 问
有风险:个税重复申报需补税、涉虚列成本 / 虚构劳动关系,税务稽查会牵连你; 对你影响:补个税、配合调查、影响征信 / 贷款; 拒绝借口:“税务系统会预警两处工资,需合并补税,还可能影响公司税务信用和我个人房贷 / 征信,没法提供建筑公司考勤合同,怕被稽查添麻烦”。 答
老师好,请问我退款给对方公司后,我的账务处理具体 问
超出部分调整管理费用就行 答
收到客户的款,转错,需要退回怎么做账 问
您好,这种一正一负的,不需要做账 答
发票开了6600,现在对方要求退180,那是我们直接公户 问
直接公户退180给对方,发票红冲,再重新开具6420, 答

公司采取预付款方式购买货物是不是要收到发票才能确认成本,如果单月没有收到发票是不实要到下月才能确认
答: 您好!是的。但是如果你卖出去可以先暂估成本。
进口一票货物,收付皆为预付,9月先收到了预付款,10月才给客户开票,9月的成本票是必须在9月抵扣吗。可以留在10月吧,现在是180天内,还是改了
答: 您好 现在没有勾选抵扣期限的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,预付出去货款,没有回来发票,可以直接写借:成本 贷预付吗?
答: 由于没有取得发票,建议还是做一笔暂估分录。 借:成本费用科目 贷:应付账款--暂估应付款 等实际取得发票,先做红字分录,然后再冲减预付账款科目金额。





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景 追问
2017-04-24 11:17
宋生老师 解答
2017-04-24 11:23