麻烦董老师答疑一下:请问老师,我们公司出现公户打 问
付款是 A 公司,开票是 A 集团旗下另一家公司,属于三流不一致,正常不能直接入账抵扣,必须补资料。 一、必须补的资料(缺一不可) 对方集团出具三方债权债务转让协议,写明:货款由 A 收款、由旗下子公司开票,业务真实、债权归属转移。 购销合同重新备注或补充说明,约定开票主体为集团下属公司。 保留送货单、入库单、对账单,证明货物确实是你们收的。 二、账务做法 正常按发票入账成本 / 进项税,不用改分录: 借:原材料 / 工程成本 借:应交税费进项税额 贷:应付账款(开票那家公司) 把之前付给 A 公司的款项,挂往来调整: 借:应付账款 — 开票公司 贷:应付账款 — 收款的 A 公司 答
老师,小规模公司可以不设开办费吗? 问
当然可以呀,如果企业发生的费用,你不计入报表,税局还开心。 答
老师,利润表中利润总额的金额为什么会是营业利润 问
不是账务结转错了,是你的财务软件报表公式设置错了,以前年度损益调整本身就不应该体现在利润表里面 答
老师我们公司是一般纳税人,有变更公司名称的,之前 问
同学,你好 可以抵扣,勾选平台里面有的 答
90000*0.8*0.4=28800-7000=21800老师要交21800的 问
您好, 汇算清缴90000*0.8-60000=12000*0.03=360,多交的税会都会退 答


我这边要分账,下面这几笔要转另一个公司账套里,下面这个是明细账,我做的分录你看看对不 这个是转入新公司账户的分录,我总觉得用银行存款有点不妥,前面两笔是欠收的,转入新合作社要收回来,应付款李明,张波这两笔在借方的。
答: 同学你好 新公司用银行存款就可以了
收到对方的工程款是借:银行存款、货应收账款-某某项目吗?我们收到这笔工程款是应该怎么做分录呢,?后面我又将这笔款转给另一个项目,这两笔分录应该是怎么做呢
答: 你好 收到对方的工程款是借:银行存款、货应收账款-某某项目 后面我又将这笔款转给另一个项目 这是啥钱
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
收到银行回单,是支付城乡建筑公司 施工图审查收费 只有银行回单,分录是:借:应付账款-城乡建筑公司 贷:银行存款吗?还有这家公司和我们公司有2笔,一来一回的银行转账(是因为账号正常户名不符,请问这两笔转账怎么做分录的?
答: 您好,借:应付账款-城乡建筑公司 贷:银行存款 这个是对的,有两笔的话,等于说存在两个情况还是?







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