公司高新技术企业去年亏损,不需要缴纳所得税,增值税已申请留抵退税,目前没有需要缴纳的增值税和附加税,请问有什么税收减免政策公司可以享受吗

霸气的睫毛膏
于2022-04-28 11:32 发布 883次浏览
- 送心意
丁小丁老师
职称: 注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
2022-04-28 13:33
您好!该享受的你们都享受了呀,亏损可以结转以后年度弥补哦
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您好!该享受的你们都享受了呀,亏损可以结转以后年度弥补哦
2022-04-28 13:33:13
加计扣除减免税金额应该填写申报加计扣除减免税的研究开发支出的金额*75% 高新技术企业减免税金额应该填写你们利润总额*10%,因为政策所得税税率是25%,高新技术企业是15%,相当于减免了10%。
2022-01-13 14:37:33
你好,高新技术企业已经减免税,是减免的所得税吗?
如果是,减免的所得税=利润总额*(25%—15% )
2022-01-19 17:23:05
你好,加计扣除的金额是142.9是吗?如果是的话,142.9×100%。这个是加计扣除减免税金额
高新技术减免是用你的利润乘以10%。
2025-03-10 09:06:13
同学您好! 在填写企业研究开发活动及相关情况时,关于加计扣除减免税金额和高新技术企业减免税金额的填写应依据实际情况和税法规定。加计扣除减免税金额应根据研发项目实际情况,按研发费用实际发生额的100%计算填写。而高新技术企业减免税金额则需根据企业是否符合高新技术企业认定条件,如果符合条件则按规定计算并填写,如果不符合则不用填写。
2024-01-18 17:23:53
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2022-04-28 16:27
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