送心意

丁小丁老师

职称注册会计师,CMA,税务师,中级会计师

2022-04-28 13:33

您好!该享受的你们都享受了呀,亏损可以结转以后年度弥补哦

霸气的睫毛膏 追问

2022-04-28 16:27

我们公司是高新技术企业,今年已经申请/享受过以下税收优惠政策,还有其他什么减免政策可以享受的吗?
1、小微企业所得税减免,去年亏损,不需要缴纳所得税;
2、“六税两费”减免,有应交以上六税的时候可以享受50%减免;
3、科技型中小企业研发费用加计扣除提高到100%,已申请成功;
4、增值税留底退税,已经成功申请增量留底退税,税款已退还至账户;

丁小丁老师 解答

2022-04-28 16:37

您好!基本都享受了,你们有软件产品即征即退吗?

霸气的睫毛膏 追问

2022-04-28 16:39

没有  那是不是就没有其他可以享受了

丁小丁老师 解答

2022-04-28 17:04

您好!是的,都享受了哦

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相关问题讨论
您好!该享受的你们都享受了呀,亏损可以结转以后年度弥补哦
2022-04-28 13:33:13
加计扣除减免税金额应该填写申报加计扣除减免税的研究开发支出的金额*75% 高新技术企业减免税金额应该填写你们利润总额*10%,因为政策所得税税率是25%,高新技术企业是15%,相当于减免了10%。
2022-01-13 14:37:33
你好,高新技术企业已经减免税,是减免的所得税吗? 如果是,减免的所得税=利润总额*(25%—15% )
2022-01-19 17:23:05
你好,加计扣除的金额是142.9是吗?如果是的话,142.9×100%。这个是加计扣除减免税金额 高新技术减免是用你的利润乘以10%。
2025-03-10 09:06:13
同学您好! 在填写企业研究开发活动及相关情况时,关于加计扣除减免税金额和高新技术企业减免税金额的填写应依据实际情况和税法规定。加计扣除减免税金额应根据研发项目实际情况,按研发费用实际发生额的100%计算填写。而高新技术企业减免税金额则需根据企业是否符合高新技术企业认定条件,如果符合条件则按规定计算并填写,如果不符合则不用填写。
2024-01-18 17:23:53
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