这是3月份收到的一笔应收账款,是美金结算的,上个月月末应收账款按6.358汇率结转损益,上月末该应收账款本位币余额:130974.8(汇率是6.358),3月收到了这笔应收帐款,收到时的汇率是:6.3014,那我3月冲这笔应收款按哪个汇率[抱拳 如果我按3月收到的汇率6.3014冲应收账款的话,和上个月该应收账款本位币余额对不上,不能冲平,因为上个月应收账款本位币是按6.358的汇率
欣欣子
于2022-04-27 17:30 发布 1116次浏览

- 送心意
蔡老师
职称: ,注册会计师,初级会计师,税务师
相关问题讨论

你好,正确的分录应该是怎么做?
2022-01-06 16:19:39

因为能够比较好的反应企业的总体应收款情况,这些都是企业的应收资产的
2020-05-13 10:24:29

1、应收账款核算企业因销售产品、商品、提供劳务等,应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。
2、而其他应收款,是核算企业除应收票据、应收账款、预付帐款以外的其他各种应收、暂付款项,包括不设置备用金科目的企业拨出的备用金、应收的各种赔款、罚款,应向职工收取的各种垫付款,以及已不符合预付帐款性质而按规定转入的预付帐款等。
2017-12-07 17:28:16

你好,按坏账处理,先计提坏账,然后确认损失,计入资产减值损失核算
2017-03-22 10:10:43

应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额
应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”
带入数据计算就是了
2017-09-20 14:27:09
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