(行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做 问
您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录 答
公司有盈利一定要提法定盈公积吗 问
是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用 答
12月结账后本年利润的余额,全部结转到利润分配-未 问
你好在结转完所哟有的损益类科目后再结转本年利润得 答
老师,公司今年成立的,员工第一个月社保因为转出晚 问
同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用 答
老师,请问我这个如何做会计分录呢 问
如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00 答

可以做,借:财务费用 贷:应交税费—增值税(进项)负数金额 吗日常的银行手续费都做 借:财务费用 贷:银行存款 入账,等到月底收到银行开具的手续费增值税专用发票,要调整财务费用
答: 增值税(进项)贷方无发生额。 月底集中开具增值税发票的 借财务费用 负数 应交税费-增-进项税额
老师, 请问这样一个问题。我如果在30天内付款, 供应商说只要付9000就可以了。但是供应商开的发票是10000的。不考虑增值税。那么我的账是这么做的吗? 借:原材料 10000贷:银行存款 9000 财务费用 1000
答: 您好 借:原材料 10000 贷:应付账款 10000 借:应付账款 10000 借:财务费用 -1000 贷:银行存款 9000
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司收到的银行存款利息我们可以收到专票吧借银行存款贷财务费用 应交税费应交增值税销项税额?
答: 同学,你好,收到利息借银行存款,贷财务费用,不需要做销项



![这个银行存款和财务费用的金额是怎么算的?这是考虑增值税情况下的账务处理?[图片][图片]](https://al3.acc5.com/d55db9882aacdda77f0854049338bd0c.png)
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