2022.3月购买太科机械一体螺杆机一台并出口金额:1000,税额130,价税合计是1130 借:主营业务成本 1000 ( )130 贷: 银行存款 1130 2021.12月申报的出口退税当月收到出口退税款130 借:银行存款 130 贷:( ) 130 2022年4月,我司与ROSE发生了一笔应收ROSE的海运费金额是100元, 借: 应收账款-ROSE 130 贷:( ) 130 2022.4月客户ROSE想用我司收到的退税款抵这笔海运费 借: ( ) 130 贷:应收账款-ROSE 130 怎样能我司已经收回来的退税款跟应收ROSE 的海运费相抵后各挂账科目是平的了。 麻烦老师把括号内的科目补充上后使所有往来科目都是平的了。

天青色等烟雨
于2022-04-27 14:14 发布 1103次浏览
- 送心意
张壹老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
你好, 补充如下,请参考
2022-04-27 15:25:02
您好,按照你的走,这样更规范
2022-01-27 14:57:56
取得专票,就是可以确认进项税的
2022-10-18 14:29:02
你好,这个就是你发生的成本,银行存款支付了一部分,之前用预付账款支付了一部分,剩下的是其他应付款没有支付的。
2022-08-12 08:22:07
同学,您好!
您的账务处理有点问题,具体请参考
(1)确认收入
借:银行存款 5000
应收账款 2000
贷:主营业务收入 7000
同时结转成本:
借:主营业务成本 4000
贷:库存商品 4000
(2)退回维修
借:应收账款 -7000
贷:主营业务收入 -7000
同时,货物退回
借:主营业务成本 -4000
贷:库存商品 -4000
(3)货物维修好后,收回余款
借:银行存款 2000
应收账款 5000
贷:主营业务收入 7000
同时,结转成本
借:主营业务成本 4000
贷:库存商品 4000
2022-06-30 14:14:00
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