销售款35万元,签合同时付20万元承兑汇票,借:应收票据 20万 贷:预收账款-六安江淮 20万 发出商品时付15万,借:银行存款15万贷:预收账款-六安江淮15万 再借:预收账款-六安江淮 35万 贷:主营业务收入299145.30 应交税费/应交增值税/进项税费50854.70这个分录有什么错误吗?

小月
于2017-04-21 12:55 发布 807次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
相关问题讨论
你好
对方确定不支付了吗
2021-01-24 22:47:05
你好
你们开了发票的吗
2020-06-30 00:19:47
你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
你好,收到是对的.现在你结账的去冲应收票据.结账的工钱有签收记录,拿签收记录表入账.
2021-11-26 09:27:48
你好
借:应收票据 49410,
贷:主营业务收入49410/1.13 ,
应交税费—应交增值税(销项税额)49410/1.13*13%
借:主营业务成本 35000 ,
贷:库存商品35000
2021-05-26 10:32:27
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