送心意

王晓老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2022-04-27 09:59

同学您好
1、借 在建工程 200000+2500=202500
          应交税费——应交增值税(进项税额)26225
          贷  银行存款   228,725
2、借 在建工程 9600
        贷  原材料 8000
             应付职工薪酬 1600  
3、借 固定资产 212,100
          贷  在建工程 212,100

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相关问题讨论
同学你好 不能抵扣哦
2024-01-07 05:16:57
你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了 
2023-03-30 11:04:59
同学你好,收到退税的分录是 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),没有借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
2022-05-09 21:20:52
您好 请问是需要写分录吗
2022-10-20 13:18:16
同学您好 1、借 在建工程 200000%2B2500=202500 应交税费——应交增值税(进项税额)26225 贷 银行存款 228,725 2、借 在建工程 9600 贷 原材料 8000 应付职工薪酬 1600 3、借 固定资产 212,100 贷 在建工程 212,100
2022-04-27 09:59:26
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