我们给甲方开发票,确认收入怎么处理?开发票20万 借:应收帐款 226000 贷:主营业务收入 200000 应交税费-销项 26000,如果这样处理的话怎么区分项目呢?

小鱼儿
于2022-04-26 21:33 发布 642次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-04-26 21:33
您好
请问您软件辅助核算没有设置分项目核算吗
相关问题讨论
你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
你好;应交税费缴纳了就没有余额了
借;应交税费 贷;银行存款
2017-03-07 17:08:31
你好,同学。
私户您用什么科目核算的
2022-09-29 14:26:00
你好,你是这个月开了红字发票吧?原分录做红字就可以,没有跨年的话
2022-03-05 14:20:00
借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费,负数
然后再做发票的,借应收账款
贷主营业务收入应交税费。
2023-03-20 16:12:06
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