- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-04-21 09:07
那下个月作废做相反分录吗,跨月的话就要红字冲销了是吗,如何红字冲销呢
相关问题讨论
你好,需要的
2017-04-21 09:06:12
冲红的分录
借:应收账款 负数
贷:主营业务收入 负数
应交税费--应交增值税(销项税额) 负数
摘要栏就写红冲1月XX号凭证
重开发票后的摘要栏写订正1月XX号凭证
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费--应交增值税(销项税额)
2018-03-04 10:09:08
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
次月开具负数发票冲销,而不是退税
2017-07-04 15:38:21
你好 开的时候 你做收入 你是当月就作废了吗
2020-03-09 10:10:54
您好,是的,
借:利润分配-未分配
应交税费-销项
贷:应收账款
再做500
借:应收账款500
贷:利润分配-未分配500
2025-12-29 16:22:46
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