送心意

悠然老师01

职称高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师

2022-04-26 09:36

学员你好,因为少支付别人还没支付,所以只能先计入其他应付款,等支付后在做借:其他应付款230,贷:银行存款230

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相关问题讨论
你好,公司因商品质量问题,是给予了折让吗? 
2022-12-09 21:34:55
同学你好 一个是内账一个是外账吧
2022-04-07 11:38:03
是的,是这样账务处理的
2022-03-03 10:52:38
实际发放,借:管理费用-工资 贷:其他应付款
2023-01-04 10:31:36
您好!这个属于差错更正,要查明原因后再来更正哦
2022-05-10 18:44:48
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