送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-04-25 11:05

您好
请问当时销售额多少 税额多少

天青色等烟雨 追问

2022-04-25 11:31

应收账款是65369.66,税额是7520.42

bamboo老师 解答

2022-04-25 11:32

正确分录:
借: 应收账款 65369.66 
贷:主营业务收入57849.24 
贷:应交税费-增值税-销项 :7520.42

天青色等烟雨 追问

2022-04-25 11:35

老师,是以前年度的

bamboo老师 解答

2022-04-25 11:37

请问现在要调整 对么

天青色等烟雨 追问

2022-04-25 11:41

老师,是的,现在需要调整

天青色等烟雨 追问

2022-04-25 11:44

软件里面没有以前年度调整。我直接写借应交税费-增值税-销项 :5323.45,,贷利润分配-未分配利润5323.45,可以吗

bamboo老师 解答

2022-04-25 11:50

这样写分录可以的

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相关问题讨论
你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04
可以的,可以这样账务处理的
2022-05-19 15:43:20
没有 出口免税
2016-06-30 13:53:09
你好 借:应收账款,贷:收入,应交税费_应交增值税_
2022-03-15 14:08:11
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入 是这样处理的
2017-08-03 15:42:06
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