送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-04-19 14:47

你好,不可以的

1OO 追问

2017-04-19 14:51

@邹老师:那像我们这样的要怎么弄?

邹老师 解答

2017-04-19 14:52

你好,建造的时候借;在建工程  贷;应付账款 
没有付清的体现在应付账款的期末余额就是了

1OO 追问

2017-04-19 14:55

@邹老师:问题现在完工了,账面上只有已付的部分,未支付的我不清楚啊。

邹老师 解答

2017-04-19 14:57

你好,还是回到前面,这个就是你们连应当付对方多少款项的原始资料都不齐全的问题

1OO 追问

2017-04-19 17:21

@邹老师:对啊,应付多少款项不齐全,我要怎么办?

邹老师 解答

2017-04-19 17:23

健全相关财务信息,确定这个金额了

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相关问题讨论
你好,不可以的
2017-04-19 14:47:08
你好, 去固定资产模块点击计提折旧
2018-01-27 20:09:58
你好,你需要第一个做增增值税的。 处置收入需要交增值税,如果不考虑税费,最后一个结转的分录借营业外支出200贷固定资产清理。
2020-05-11 11:15:38
只能补录固定资产处理。如展厅附属设施
2018-08-23 18:27:18
你好,村集体的账务最后都是转入公积公益金,
2019-06-05 15:25:11
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