送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-04-21 19:59

你好,计算该企业3月份应当缴纳的增值税额=1469000/1.13*13%—1040000/1.13*13%—22600/1.13*13%

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你好,计算该企业3月份应当缴纳的增值税额=1469000/1.13*13%—1040000/1.13*13%—22600/1.13*13%
2022-04-21 19:59:15
您好 B. 纳税人填写《红字增值税专用发票信息表》是为了向税务机关申请开具红字增值税专用发票
2022-05-28 15:51:32
你好,正数销售额加上负数销售额合计填写。
2022-09-16 09:21:20
您好 借 主营业务收入600*50*0.1=3000 贷 应交税费应交增值税销项税额3000*0.13=390 贷 应收账款3390
2022-06-16 18:58:42
业务1销项税额的计算是469000/1.13*0.13=53955.75 业务2可以抵扣进项1040000/1.13*0.13=119646.02
2022-04-21 20:05:01
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